| 职位说明:
在公司与部门工作计划的指导下,根据审计目标以及被审计单位的内部控制系统和风险评估等因素,制定审计计划和实施方案,按照内部审计准则规定的政策、标准和程序执行和完成审计项目,拟定审计报告并跟踪、监督审计意见的落实,确保公司健康运营。
1. 充分了解被审计单位的内部控制系统和经营、预算、财务等信息,确定审计范围,评估审计风险,制定切实可行的项目审计计划;
2. 根据审计目标的要求,编制审计方案,以确定具体审计过程中应执行测试程序的范围和程度、应检查的过程和交易、应收集分析的记录和信息等;
3. 按照内部审计准则的规定,运用审核、观察、询问、监盘、分析性复核等审计程序,编制工作底稿,收集与审计目标和工作范围相关的所有证据,保证审计证据的充分性、相关性和可靠性;
4. 依据经过核实的审计证据,拟定审计报告初稿,形成审计结论和审计建议,并征求被审计单位的意见。对被审计单位持有异议的审计报告,应进行必要的研究和核实;
5. 开展后续审计工作,跟踪、检查被审计单位对审计发现问题所采取的纠正措施及其实施效果,以督促被审计单位对审计报告中提出的审计意见采取适当的行动。
相关经验及技能要求:
本科或以上学历, 审计、财务、会计、管理等经济类相关专业,具有注册会计师资格,
有国际注册内部审计师资格为佳,两年以上审计工作经验,掌握并运用内部审计实务标准、程序和技术,熟悉行业及本公司经营范围、业务流程,理解管理学、会计学、财务、税收等基本理论与技术,运用掌握的知识判断和解决问题,熟练使用计算机办公软件,良好的沟通协调能力和语言表达能力,较好的英文阅读能力、日常会话能力。
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